2022年度中共三明市委精神文明建设办室部门预算
目 录
第一部分 部门概况
...................................................................................................................................................- 1 –
一、部门主要职责:
...................................................................................................................................................- 1 –
二、部门预算单位构成:
....................................................................................................................................................- 2 –
三、 部门主要工作任务
....................................................................................................................................................- 3 –
第二部分 2022 年度部门预算表
................................................................................................................................................... - 6 –
一、收支预算总表
.....................................................................................................................................................- 6 –
二、收入预算总表
.....................................................................................................................................................- 8 –
三、支出预算总表
....................................................................................................................................................- 9 –
四、财政拨款收支预算总表
.................................................................................................................................................. - 10 –
五、一般公共预算拨款支出预算表
................................................................................................................................................. - 12 - 六、政府性基金拨款支出预算表
.................................................................................................................................................. - 13 –
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
.................................................................................................................................................. - 14 –
八、一般公共预算支出经济分类情况表
................................................................................................................................................. - 15 -
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
.................................................................................................................................................. - 16 –
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
.................................................................................................................................................. - 17 –
十一、部门专项资金管理清单目录
.................................................................................................................................................. - 18 –
第三部分 2022 年度部门预算情况说明
.................................................................................................................................................. - 19 –
一、预算收支总体情况
.................................................................................................................................................. - 19 –
二、一般公共预算拨款支出情况
.................................................................................................................................................. - 19 –
三、政府性基金预算拨款支出情况
.................................................................................................................................................. - 20 –
四、国有资本经营预算拨款支出情况
.................................................................................................................................................. - 20 –
五、一般公共预算拨款基本支出情况
.................................................................................................................................................. - 20 –
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
.................................................................................................................................................. - 21 –
七、预算绩效目标情况
.................................................................................................................................................. - 21 –
八、其他重要事项说明
.................................................................................................................................................. - 23 –
第四部分 名词解释
................................................................................................................................................... - 24 -
- 1 -
第一部分 部门概况
一、部门主要职责:
中共三明市委文明办的主要职责是:
1.负责全市精神文明建设规划、文件起草、论证和督促落实。
2.负责全市群众性精神文明创建(包括文明城市、文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、
文明机关、文明学校、文明社区、文明风景旅游区创建和军警民共建)活动规划、组织、指导和管
理。
3.负责协调、联系市直各有关部门对精神文明建设齐抓共管,完成市委、市政府既定的创建国
家、省级文明城市的任务。
4.调研、分析和反映全市精神文明建设的新情况、新问题,加强对精神文明建设的理论研究。
5.总结、交流、推广全市精神文明建设经验、做法。
- 2 -
6.组织评选和推荐全市精神文明建设各类先进集体和先进个人,报请市文明委审议,市委、市
政府批准。
7.主管三明市精神文明建设展览馆,充分发挥展览馆和爱国主义教育、市民教育培训、先进文
化宣传、两个成果展示和对外开放交流作用,加强文明市民教育,推进社会思想道德和文化建设。
8.加强《文明纵横》杂志管理,加大精神文明建设宣传力度。
9.组织、指导和管理全市精神文明建设队伍的培训和教育。
10.加强未成年人思想道德建设。
11.完成省委文明办、市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。 二、部门预算单位构成:
中共三明市委文明办包括 6 个机关行政科室,经费性质为财政拨款,人员编制数 22 人,在职
人数 20 人。其中:列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
- 3 -
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
中共三明市
委文明办
财政拨款 22 20
三、部门主要工作任务
文明办主要工作任务:
1.聚焦主题主线,在强化理论武装上下功夫。坚持在学习贯彻党的创新理论方面走前头、作表
率,把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,把学习宣传贯彻党的
创新理论作为各类创建指标体系的核心指标。紧紧围绕迎接和宣传党的二十大,广泛开展“奋进新
征程、建功新时代”“我们的新时代”等群众性宣传教育活动和“强国复兴有我”、“童心向党”
等群众性主题活动,组织创作、征集和刊播展示一批导向鲜明、富有内涵、感染力强的公益广告,
发挥各类精神文明创建的导向作用和新时代文明实践中心阵地作用,引导推动全省各级各类精神文
明建设工作先进典型发挥示范作用,做学习宣传贯彻党的创新理论的排头兵,推动各地各部门掀起
“大学习”热潮。
2.抓好工作重点,在群众性精神文明创建活动上下功夫。推动文明城市创建提质升级,严格对
照新版《全国文明城市测评体系》,聚焦干部群众普遍关切、社会反映强烈的突出问题,在解决难
点痛点中增强创建实效、提升整体水平。加强县级创建、扩大覆盖范围,组织届期初评,进一步健
- 4 -
全暗访督查、结对帮建、公开曝光、通报约谈、创城奖惩等机制,对各县(市、区)进行全覆盖测
评,推动各类创建主体将工作落到平常、落在平时,力争县级文明城市创建在新一届全国文明城市
创建中取得更大突破。同时,进一步突出重点、创新方式、提升水平,统筹推进文明村镇、文明单
位、文明家庭、文明校园创建,着力补短板、强弱项,推动“五大创建”活动齐头并进高质量发展。
3.着力深化拓展,在新时代文明实践上下功夫。推进新时代文明实践中心建设,实现中心、所、
站建设全覆盖。引导市文明委成员单位发挥部门职能优势,下沉一线进行精准指导、常态帮扶,推
动文明实践各类活动、各项工作遍地开花、提档升级。围绕文明实践五项任务,紧盯最困难的群众、
最突出的问题、最现实的利益,持续推进“大爱三明”主题活动,打造“大爱三明”新时代精神文
明建设新品牌,积极组织开展关爱行动等群众互帮互助的志愿服务。
4.突出价值引领,在坚持立德树人上下功夫。深入贯彻第八届全国道德模范座谈会和我省道德
模范座谈会精神,精心组织全国、省级、市级道德模范和身边好人等系列推荐评选活动,通过“线
上线下”多元化宣传方式方式,讲好道德模范的先进事迹、感人故事,广泛开展向道德模范学习
活动,引导人们尊崇模范、学习模范、争当模范。推动《三明市帮扶和礼遇道德模范实施办法》及
其相关配套政策措施的有效落实,完善道德模范帮扶礼遇制度,让先进人物感受光荣和温暖,形成
德者有得、好人好报的鲜明价值导向。
5.健全规范制度,在志愿服务事业上下功夫。贯彻实施《志愿服务条例》等有关法律法规,注
重发挥先进典型的示范引领作用,加大志愿服务公益广告的制作刊播,推进志愿服务大众化参与。
用好“志愿三明”信息平台,进一步完善市民文明积分制,优化志愿服务激励嘉许制度,建立和完
- 5 -
善志愿服务工作议事规则,推动志愿服务制度化、规范化、常态化。积极适应疫情防控常态化,加
大医疗、救援、科技、心理疏导等专业应急志愿服务队伍建设,确保紧急状态下志愿服务提供更加
专业化、精细化、高质量的精准服务。
6.增强文明意识,在营造新风正气上下功夫。针对疫情防控给人民生活带来的新变化新要求,
有针对性地开展精神文明教育,推动全社会形成文明健康的生活习惯。开展全民节约教育实践活动,
坚决遏制餐饮浪费,大力弘扬勤俭节约的传统美德。持续抓好“八不行为”规范,督促推动各责任
单位以“项目工作法”,推进《建立健全文明城市建设常态长效机制的若干意见》各项任务落地落
实,健全落实联合监管、媒体曝光、通报约谈等制度机制,发挥好《三明市公共文明行为促进条例》
的法治保障作用,促进形成和谐文明的社会风气。开展“清静车厢”创建活动,培育文明礼仪、弘
扬文明之风。大力加强网络文明建设,坚持内容建设和专项治理相统一、网上和网下相结合,抓好
文明创建活动的网上延伸工作。
7.结合日常监管,在诚信建设体系上下功夫。努力打造高水平诚信建设体系,深化诚信突出问
题专项治理,结合日常监管工作,针对群众反映强烈的突出问题和经济社会发展中出现的新热点,
切实加大重拳出击、联合打击力度。充分发挥公共信用信息平台作用,推动形成“一处失信、处处
受限”信用惩戒格局。运用新时代文明实践中心、融媒体中心、公益性文化单位、社区文化服务中
心等阵地,开展诚信主题实践活动,大力弘扬诚信文化,大力营造不愿失信、不敢失信、不能失信
的社会氛围。
- 6 -
第二部分 2022 年度部门预算表
一、收支预算总表
2022 年收支预算总表
单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 331.45 一、一般公共服务支出 283.01
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 36.33
九、其他收入 九、卫生健康支出 12.11
十、上年结转结余 十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
- 7 -
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入合计 331.45 支出合计 331.45
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二、收入预算总表
2022 年收入预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 总计
一般公共
预算拨款
收入
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本
经营预算
拨款收入
财政专户
管理资金
收入
事业收入
事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入 上年结转结余
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 331.45 331.45
201 一般公共服务支出 283.01 283.01
20136 其他共产党事务支出 283.01 283.01
2013601 行政运行(其他共产党事务支出) 283.01 283.01
208 社会保障和就业支出 36.33 36.33
20805 行政事业单位养老支出 36.33 36.33
2080505
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
24.22 24.22
2080506
机关事业单位职业年金缴费
支出
12.11 12.11
210 卫生健康支出 12.11 12.11
21011 行政事业单位医疗 12.11 12.11
2101101 行政单位医疗 12.11 12.11
- 9 -
三、支出预算总表
2022 年支出预算总表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
事业单位经营支
出
上缴上级支出
对附属单位补助
支出
1 2 3 4 5 6 7 8
合计 331.45 323.95 7.5
201 一般公共服务支出 283.01 275.51 7.5
20136 其他共产党事务支出 283.01 275.51 7.5
2013601
行政运行(其他共产党事务支
出)
283.01 275.51 7.5
208 社会保障和就业支出 36.33 36.33
20805 行政事业单位养老支出 36.33 36.33
2080505
机关事业单位基本养老保险缴
费支出
24.22 24.22
2080506
机关事业单位职业年金缴费支
出
12.11 12.11
210 卫生健康支出 12.11 12.11
21011 行政事业单位医疗 12.11 12.11
2101101 行政单位医疗 12.11 12.11
- 10 -
四、财政拨款收支预算总表
2022 年财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 331.45 一、一般公共服务支出 283.01
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出 36.33
九、卫生健康支出 12.11
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
- 11 -
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入合计 331.45 支出合计 331.45
- 12 -
五、一般公共预算拨款支出预算表
2022 年一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计
其中:
基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
合计 331.45 323.95 7.5
201 一般公共服务支出 283.01 275.51 7.5
20136 其他共产党事务支出 283.01 275.51 7.5
2013601 行政运行(其他共产党事务支出) 283.01 275.51 7.5
208 社会保障和就业支出 36.33 36.33
20805 行政事业单位养老支出 36.33 36.33
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.22 24.22
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.11 12.11
210 卫生健康支出 12.11 12.11
21011 行政事业单位医疗 12.11 12.11
2101101 行政单位医疗 12.11 12.11
- 13 -
六、政府性基金拨款支出预算表
2022 年政府性基金预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计
其中:
基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
合计
备注:本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
- 14 -
七、国有资本经营预算拨款支出预算表
2022 年国有资本经营预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计
其中:
基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
合计
备注:本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
- 15 -
八、一般公共预算支出经济分类情况表
2022 年一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
1 2 3
合 计 331.45
301 工资福利支出 286.88
302 商品和服务支出 44.42
303 对个人和家庭的补助 0.15
307 债务利息及费用支出 0
309 资本性支出(基本建设) 0
310 资本性支出 0
311 对企业补助(基本建设) 0
312 对企业补助 0
313 对社会保障基金补助 0
399 其他支出 0
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九、一般公共预算基本支出经济分类情况表
2022 年一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5
合 计 323.95 287.03 36.92
301 工资福利支出 287.03 286.88
30101 基本工资 84.4 84.40
30102 津贴补贴 66.97 66.97
30103 奖金 56.96 56.96
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 24.22 24.22
30109 职业年金缴费 12.11 12.11
30110 职工基本医疗保险缴费 12.11 12.11
30112 其他社会保障缴费 3.25 3.25
30113 住房公积金 18.16 18.16
30199 其他工资福利支出 8.70 8.70
302 商品和服务支出 36.92 36.92
30201 办公费 17.3 17.30
30228 工会经费 1.82 1.82
30239 其他交通费用 17.8 17.80
303 对个人和家庭的补助 0.15 0.15
30305 生活补助 0.15 0.15
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十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 预算数
合计 0.8
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0.8
3、公务用车购置及运行费 0
其中:(1)公务用车购置费 0
(2)公务用车运行费 0
备注:
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十一、部门专项资金管理清单目录
2022 年部门专项资金管理清单目录
主管部
门名称
专项资金立项
项目名称
立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次
资金拼盘 资金分配
办法及支
出标准
小计
一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计
备注:本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金
第三部分 2022 年度部门预算情况说明
一、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算
管理。2022 年,中共三明市委文明办部门收入预算为 331.45 万元,
比上年增加 30.9 万元,主要原因是 2022 年增加调进和招聘人员
工资、部分人员职级晋升工资。其中:一般公共预算拨款 331.45
万元。
相应安排支出预算 331.45 万元,比上年增加 30.9 万元,主
要原因是 2022 年增加调进和招聘人员工资、部分人员职级晋升工
资。其中:人员支出 287.03 万元,公用支出 36.92 万元,项目支
出 7.5 万元。 二、一般公共预算拨款支出情况
2022 年度一般公共预算拨款支出 331.45 万元,比上年增加了
30.9 万元,增长 10.28%,主要原因是人员和公用经费增加。主要
支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行(2013601 科目)283.01 万元,增加 24.96
万元,增长 10.77%。主要用于增加人员晋升和职级晋升工资、商
品和服务支出、对个人家庭的补助等支出相应增加。
(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 科目)
24.22 万元,增加 2.29 万元,增加 10.44%。主要原因增加调入 1
人和招聘 1 人。
(三)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506 科目)112.11
万元,增加 1.15 万元,增加 10.49%。主要原因增加调入 1 人和招
聘 1 人。
(四)行政单位医疗支出(2101101)12.11 万元,增加 1.15
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万元,增加 10.49%。主要原因增加调入 1 人和招聘 1 人。 三、政府性基金预算拨款支出情况
本单位 2022 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。 四、国有资本经营预算拨款支出情况
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算拨款安排的支出。 五、一般公共预算拨款基本支出情况
2022年度一般公共预算拨款基本支出323.95万元,其中:
(一)人员经费287.03万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利
支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励
金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 36.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、
差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、
培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会
经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附
加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、
信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
- 21 -
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
2022 年度“三公”经费预算拨款支出 0.80 万元,与上年持
平。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2022 年预算没有安排,与上年持平
(二)公务接待费
2022 年预算安排 0.8 万元。主要用于上下级公务活动、兄弟
市委文明办来明学习交流、县级文明及基层部门公务活动等方面
的接待活动。与上年持平,主要原因是:精简开支。
(三)公务用车购置及运行费
2022 年预算没有安排,与上年持平。 七、预算绩效目标情况
(一)绩效目标设置情况
2022 年中共三明市委文明办部门共设置 2 个项目绩效
目标,是未成年人思想道德建设和展览馆日常业务维修等部门业
务费项目,共涉及财政拨款资金 7.5 万元。
(二)绩效目标表及说明
1.项目支出绩效目标表
- 22 -
2022年度部门业务费绩效目标表
项目资金
(万元)
资金总额: 7.5
财政拨款: 7.5
其他资金:
总体
目标
2022 年预算安排一般预算公共预算拨款资金 7.5 万元,对展览馆日常维护和讲解
业务费、加大对“文明网”和“文明三明”微信公众号的维护、未成年人思想道
德教育宣传通讯、开展活动等办公业务费
绩效目标
指标
一级指标 二级指标 三级指标 目标值
产出指标
数量指标
编辑《精神文明专题理论研究》 >=12.00 期
更换和维修精神文明展馆宣传
栏
>=10.00 次
组织未成年人思想道德教育
宣传活动
>=8.00 次
质量指标
促进三明市精神文明建设上新
台阶
>=10000.00 次
时效指标 项目完成时间 12 个月
成本指标
未成年人思想道德教育活动业
务费
<=2.50 万元
编辑《文明纵横》和展览馆讲
解业务费
<=0.50 万元
未成年人思想道德教育通讯费
及办公等业务费
<=2.00 万元
编辑《文明纵横》和展览馆保
洁业务费
<=2.00 万元
编辑《文明纵横》和展览馆更
换和维修业务费
<=0.50 万元
效益指标
经济效益指标
社会效益指标
成年人思想道德教育在省级精
神文明建设各类先进总评中取
得的优异成绩
>=328.00 个
生态效益指标
可持续影响指标 开展市民文明教育 提升市民文明素质
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2.有关情况说明
2022 年预算安排 7.5 万元,其中:用于展览馆日常业务维
修等经费 3 万元(包括加大对“文明网”和“文明三明”微信公
众号的维护、展览馆日常维护和讲解业务费等经费支出)。用于
未成年人思想道德建设经费 4.5 万元(包括教育宣传通讯、开展
活动等办公业务费)。 八、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2022年中共三明市委文明办部门(含实行公务员管理的事业
单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.92万元,比
2021年增加3.92万元,主要原因是人员增加,因此办公、其他交
通等机关运行经费支出明显增加。
(二)政府采购情况
2022 年,中共三明市委文明办部门政府采购预算总额 7.5
万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0
万元、政府采购服务预算 7.5 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日,市委文明办部门共有车辆 0 辆,
其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障
用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用
车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100
万元以上专用设备 0 台(套)。
2022 年市委文明办部门预算安排购置车辆 0 辆,其中:处
级领导干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用
设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利
息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款
收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位
当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的
基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基
金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工
项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继
续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
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十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是
指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行
费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公
杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含
车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、
安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于
履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法
执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共三明市委精神文明建设办公室
2022年1月14日